Orden de Compra. Nº1057440-4791-SE19 "Mantencion preventiva segundo semestre a chiller "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Pablo de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-4791-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantencion preventiva segundo semestre a chiller
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15965
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuara a 45 dias previa entrega de factura y el producto solicitado, recepcionado correctamente en la unidad correspondiente. El pago se efectuará por anticipo del 100% de la cotización contra recepción de factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 305900
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONTROLFRIO
Razón Social CRISTIAN RODRIGO MILLA CHEPILLO
R.U.T. 12.801.643-0
Sucursal CONTROLFRIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174001
Ventilador5Unidad no definidaMantencion preventiva segundo semestre de equipo climatizacion áreas criticas y relevantes (REQ 224) UCA, PABELLON, DENTAL. Mantencion preventiva segundo semestre de equipo climatizacion áreas criticas y relevantes (REQ 224) UCA , PABELLON , DENTAL. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
25174001
Ventilador3Unidad no definidaMantencion preventiva segundo semestre de equipo climatizacion áreas criticas y relevantes (REQ 224) BODEGAS,DENTAL,MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALESMantencion preventiva segundo semestre de equipo climatizacion áreas criticas y relevantes (REQ 224) BODEGAS,DENTAL,MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 1.610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.900
TOTAL OC $ 1.915.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.