Orden de Compra. Nº1057440-5073-AG20 "COMPRA MENSUAL A02 SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Pablo de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-5073-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10936
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 200792
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diplas
Razón Social Carlos Bartholomaus
R.U.T. 8.748.783-0
Sucursal Diplas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel multiuso12Unidad no definidaA02-0404 BOLSA PRE PICADA 40 X 60 POLIETILENO A02-0404 BOLSA PRE PICADA 40 X 60 POLIETILENO $ 20.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.400 $ 242.400
14111525
Papel multiuso600Unidad no definidaA02-0428 BOLSA ZIPLOC 35X45 A02-0428 BOLSA ZIPLOC 35X45 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
14111525
Papel multiuso32Unidad no definidaA02-0420 BOLSA 20X30 ALTA DENSIDAD 4 KILOS A02-0420 BOLSA 20X30 ALTA DENSIDAD 4 KILOS $ 20.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.400 $ 646.400
Total Neto $ 1.056.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.792
TOTAL OC $ 1.257.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.