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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057440-5378-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ID 2126-72-LP22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-72-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda Videla sin numero, Bodega de Economato |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
71167,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Videla sin numero, Bodega de Economato |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGASEL |
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Razón Social |
INGENIERIA EN GAS Y ELECTRICIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.041.149-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGASEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA EQUIPO GENERADOR
MARCA CUMMINS, MODELO DQCA-7466790, SERIE KO80222877. ID 2126-72-LP22
(REQ 19) EQUIPOS INDUSTRIALES | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BATERIA 100 A BULK.
ID 2126-72-LP22
COTIZACION: PR2407-0115 |
$ 374.566,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.566
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$ 374.566
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Total Neto
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$ 374.566
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.168
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$ 445.734
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.