Orden de Compra. Nº1057440-5378-SE24 "CONVENIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ID 2126-72-LP22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-5378-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ID 2126-72-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-72-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10156
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
Comuna Coquimbo
Impuesto 71167,54
Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGASEL
Razón Social INGENIERIA EN GAS Y ELECTRICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.041.149-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGASEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA EQUIPO GENERADOR MARCA CUMMINS, MODELO DQCA-7466790, SERIE KO80222877. ID 2126-72-LP22 (REQ 19) EQUIPOS INDUSTRIALESSUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BATERIA 100 A BULK. ID 2126-72-LP22 COTIZACION: PR2407-0115 $ 374.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.566 $ 374.566
Total Neto $ 374.566
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.168
TOTAL OC $ 445.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.