Orden de Compra. Nº1057440-558-SE20 "COMPRA MENSUAL A02 FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-558-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-95-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2951
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 1948450
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brunecc
Razón Social BRUNO SABINO VITTORIO ECCHER TORRES
R.U.T. 7.650.427-k
Sucursal Brunecc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel, bolsas o cajas de regalo280Unidad no definidaA02-0024 MANGAS POLIETILENO 50 CMS, DE 0,05 MICRONES POR CADA CARAPRECIOS + IVA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
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Papel, bolsas o cajas de regalo500Unidad no definidaA02-0165 BOLSA DE PLACENTA 30X40, DE 0,6 MICRONES CON DOBLE SELLOPRECIOS + IVA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
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Papel, bolsas o cajas de regalo26000UnidadA02-0004 BOLSA DE BASURA 70X90 CMS. DE 0,8 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA PRECIOS + IVA $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430.000 $ 1.430.000
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Papel, bolsas o cajas de regalo4000kilogramoA02-0006 BOLSA DE BASURA AZUL 80X100 CMS, DE 0,10 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA PRECIOS + IVA $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800.000 $ 6.800.000
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Papel, bolsas o cajas de regalo19000UnidadA02-0126 BOLSA DE BASURA 50X70 DE 0,02 MICRONES PRECIOS + IVA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000
Total Neto $ 10.255.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.948.450
TOTAL OC $ 12.203.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.