Orden de Compra. Nº
1057440-558-SE20
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COMPRA MENSUAL A02 FEBRERO
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057440-558-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MENSUAL A02 FEBRERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-95-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Coquimbo
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2951
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avenida Videla s/n
Comuna
Coquimbo
Impuesto
1948450
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Brunecc
Razón Social
BRUNO SABINO VITTORIO ECCHER TORRES
R.U.T.
7.650.427-k
Sucursal
Brunecc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
280
Unidad no definida
A02-0024 MANGAS POLIETILENO 50 CMS, DE 0,05 MICRONES POR CADA CARA
PRECIOS + IVA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.000
$ 420.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
500
Unidad no definida
A02-0165 BOLSA DE PLACENTA 30X40, DE 0,6 MICRONES CON DOBLE SELLO
PRECIOS + IVA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750.000
$ 750.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
26000
Unidad
A02-0004 BOLSA DE BASURA 70X90 CMS. DE 0,8 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA
PRECIOS + IVA
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.430.000
$ 1.430.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
4000
kilogramo
A02-0006 BOLSA DE BASURA AZUL 80X100 CMS, DE 0,10 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA
PRECIOS + IVA
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800.000
$ 6.800.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
19000
Unidad
A02-0126 BOLSA DE BASURA 50X70 DE 0,02 MICRONES
PRECIOS + IVA
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 855.000
$ 855.000
Total Neto
$ 10.255.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.948.450
TOTAL OC
$ 12.203.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.