Orden de Compra. Nº1057440-5774-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-9-LE24 ENTREGA DE PAN FRESCO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION - JULIO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-5774-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-9-LE24 ENTREGA DE PAN FRESCO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION - JULIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9450
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
Comuna Coquimbo
Impuesto 541566,5
Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERÍA SIMÓN
Razón Social MARISOL CRISTINA LARA CUELLAR
R.U.T. 8.055.159-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PANADERÍA SIMÓN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1126kilogramoENTREGA DE PAN MES DE JULIO 2024A04-0293 MARRAQUETA CON SAL $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.083.100 $ 2.083.100
50181901
Pan fresco465kilogramoENTREGA DE PAN MES DE JULIO 2024A04-0293 HALLULA SIN SAL $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.250 $ 767.250
Total Neto $ 2.850.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 541.566
TOTAL OC $ 3.391.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.