Orden de Compra. Nº1057440-6072-SE21 "COMPRA MENSUAL A02 MES DE OCT "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-6072-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 MES DE OCT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13187
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 649154
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL SEGUNDO
Razón Social MANUEL SEGUNDO HUENCHULEO QUILACAN
R.U.T. 11.667.415-7
Sucursal MANUEL SEGUNDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos70Unidad no definidaHISOPO WCHISOPO WC $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.300 $ 251.300
26111702
Pilas alcalinas350Unidad no definidaPILAS ALCALINAS AAPILAS ALCALINAS AA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500
47121802
Removedores200Unidad no definidaQUITA SARROQUITA SARRO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
31201603
Gomas50Unidad no definidaRENOVADOR DE GOMARENOVADOR DE GOMA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
72102703
Servicios de limpieza de suelos60Unidad no definidaLIMPIADOR PISO FLOTANTELIMPIADOR PISO FLOTANTE $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
30181504
Lavamanos200Unidad no definidaLAVALOSA QUIX 1,2LAVALOSA QUIX 1,2 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
26111702
Pilas alcalinas90Unidad no definidaPILAS TIPO C PILAS TIPO C $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.500 $ 265.500
70141513
Producción de plantas insecticidas70Unidad no definidaRAID CASA Y JARDINRAID CASA Y JARDIN $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.300 $ 398.300
12181502
Ceras naturales170Unidad no definidaCERA LIQUIDACERA LIQUIDA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.000 $ 493.000
26111702
Pilas alcalinas300Unidad no definidaPILAS AAAPILAS AAA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 3.416.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 649.154
TOTAL OC $ 4.065.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.