Orden de Compra. Nº1057440-6290-SE23 "COMPRA MENSUAL A02 SEPTIEMBRE 2023 DESDE LICITACION 2126-122-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-6290-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 SEPTIEMBRE 2023 DESDE LICITACION 2126-122-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-122-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10626
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 2335100
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brunecc
Razón Social BRUNO SABINO VITTORIO ECCHER TORRES
R.U.T. 7.650.427-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Brunecc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel, bolsas o cajas de regalo900kilogramoA02-0165 BOLSA DE PLACENTA 30X40 CM. BOLSA DE PLACENTA 30X40 DE 0,6 MICRONES CON DOBLE SELLO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.000 $ 2.070.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo51000UnidadA02-0004 BOLSA BASURA 70X90 BOLSA DE BASURA 70X90 DE 0,8 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA. $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315.000 $ 3.315.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo1900kilogramoA02-0006 BOLSA DE ROPA 80-100 BOLSA DE BASURA AZUL 80X100, DE 0,10 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990.000 $ 3.990.000
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Papel, bolsas o cajas de regalo420kilogramoA02-0024 MANGAS POLIETILENO 50 CMS MANGAS POLIETILENO 50 CMS, DE 0,05 MICRONES POR CADA CARA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.000 $ 966.000
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Papel, bolsas o cajas de regalo130kilogramoA02-0052 BOLSA CUBRE COLCHON BOLSA CUBRE COLCHON COLOR BLANCO DE 1,15X2,25 DE 0,15 MICRONES CON DOBLE SELLO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo30000UnidadA02-0126 BOLSAS BASURA 50 X 70 BOLSA DE BASURA 50X70 DE 0,02 MICRONES. $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
Total Neto $ 12.290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.335.100
TOTAL OC $ 14.625.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.