Orden de Compra. Nº1057440-6606-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057440-2116-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-6606-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057440-2116-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11209
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 81510
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nelson eddie
Razón Social NELSON EDDIE ACEITUNO ESCUDERO
R.U.T. 7.298.125-1
Sucursal nelson eddie
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112102
Tornillos de banco1000UnidadTornillo lenteja calibre N°8, 1/2" LARGO (REQ 13) SSGGOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057440-2116-COT21 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
11121604
Madera de coníferas70UnidadPino Cepillado (REQ 13) SSGGOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057440-2116-COT21 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
11162111
Malla125Metro LinealMALLA MOSQUITERA PVC (1.25MT ANCHO COMERCIAL) (REQ 13) SSGG Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057440-2116-COT21 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 429.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.510
TOTAL OC $ 510.510


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.298.125-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.