Orden de Compra. Nº
1057440-6712-SE24
"
COMPRA MENSUAL A02 OCTUBRE 2024 DESDE LICITACION 212
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057440-6712-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MENSUAL A02 OCTUBRE 2024 DESDE LICITACION 212
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-122-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11281
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
Comuna
Coquimbo
Impuesto
2948800
Dirección de Envío de la Factura
Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Brunecc
Razón Social
BRUNO SABINO VITTORIO ECCHER TORRES
R.U.T.
7.650.427-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Brunecc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
200
Unidad no definida
A02-0052 BOLSA CUBRE COLCHON
BOLSA CUBRE COLCHON COLOR BLANCO DE 1,15X2,25 DE 0,15 MICRONES CON DOBLE SELLO
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460.000
$ 460.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
40000
Unidad
A02-0004 BOLSA BASURA 70X90
BOLSA DE BASURA 70X90 DE 0,8 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA.
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600.000
$ 2.600.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
4000
kilogramo
A02-0006 BOLSA DE ROPA 80-100
BOLSA DE BASURA AZUL 80X100, DE 0,10 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200.000
$ 9.200.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
30000
Unidad
A02-0126 BOLSAS BASURA 50 X 70
BOLSA DE BASURA 50X70 DE 0,02 MICRONES.
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650.000
$ 1.650.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
400
kilogramo
A02-0165 BOLSA DE PLACENTA 30X40 CM.
BOLSA DE PLACENTA 30X40 DE 0,6 MICRONES CON DOBLE SELLO
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 920.000
$ 920.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
50
Unidad no definida
A02-0065 BOLSAS CUBRE CADAVER
BOLSA CUBRE CADAVER COLOR BLANCO DE 1X2 MTS DE 0,20 MICRONES CON DOBLE SELLO
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
250
Unidad no definida
A02-0024 MANGAS POLIETILENO 50 CMS
MANGAS POLIETILENO 50 CMS, DE 0,05 MICRONES POR CADA CARA
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 575.000
$ 575.000
Total Neto
$ 15.520.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.948.800
TOTAL OC
$ 18.468.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.