Orden de Compra. Nº1057440-6949-SE24 "COMPRA MENSUAL A01 OCT 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-6949-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 OCT 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12913
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 202312,38
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICMAR LTDA
Razón Social VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ON LINE LIMITA
R.U.T. 76.686.282-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RICMAR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja30Unidad no definidaA01-0529 CAJA PLASTICA GRANDE 60 LITROS CON TAPAA01-0529 CAJA PLASTICA GRANDE 60 LITROS CON TAPA $ 9.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.630 $ 294.630
44121506
Sobres estándar600Unidad no definidaA01-0060 SOBRES CARTA COLOR BLANCOA01-0060 SOBRES CARTA COLOR BLANCO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
44121506
Sobres estándar25Unidad no definidaA01-0061 SOBRE 1/2 OFICIO COLOR BLANCOA01-0061 SOBRE 1/2 OFICIO COLOR BLANCO $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.375 $ 2.375
44121506
Sobres estándar400Unidad no definidaA01-0063 SOBRES OFICIO COLOR BLANCOA01-0063 SOBRES OFICIO COLOR BLANCO $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
14111531
Libros o cuadernos de registro100Unidad no definidaA01-0198 CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS CUADRICULADO E/D M7 ROSS LISO $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.700 $ 101.700
60121109
Blocs de dibujo10Unidad no definidaA01-0430 BLOCK DIBUJO 99* BLOCK DIBUJO 99* $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.350 $ 8.350
60121535
Goma de borrar220Unidad no definidaA01-0075 GOMAS PARA BORRAR BLANCAMIGA $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
24112404
Caja54Unidad no definidaA01-0647 CAJA PLASTICA MEDIANA 28 LITROS CON TAPAORGANIZADORA 42 x 32 x 31 $ 6.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.034 $ 371.034
44103105
Cartuchos de tinta41Unidad no definidaA01-0067 TINTA PARA TAMPON AZUL24 CC $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.013 $ 12.013
44121618
Tijeras50UnidadA01-0093 TIJERAS. TIJERAS. $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.300 $ 34.300
44122011
Carpetas para archivos350UnidadA01-0172 CARPETAS PLASTFICADAS C/GUSANO OFICIO CARPETAS PLASTFICADAS C/GUSANO OFICIO $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.300 $ 139.300
Total Neto $ 1.064.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.312
TOTAL OC $ 1.267.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.