Orden de Compra. Nº1057440-7077-SE23 "REGULARIZACION COMPRA FRUTAS Y VERDURAS DEL 33 AL 38"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-7077-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2023
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION COMPRA FRUTAS Y VERDURAS DEL 33 AL 38
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-43-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12215
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 1498695,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 52482240
Razón Social OSCIEL DEL CARMEN VEGA
R.U.T. 5.248.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 52482240
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaPedido Semanal N°33 Frutas y Verduras.(del 13 de AGOSTO al 19 de AGOSTO) Pedido Semanal N°33 Frutas y Verduras.(del 13 de AGOSTO al 19 de AGOSTO) $ 1.537.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.537.560 $ 1.537.560
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaPedido Semanal N°34 Frutas y Verduras.(del 20 de AGOSTO al 26 de AGOSTO) Pedido Semanal N°34 Frutas y Verduras.(del 20 de AGOSTO al 26 de AGOSTO) $ 1.303.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303.970 $ 1.303.970
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaPedido Semanal N°35 Frutas y Verduras.(del 27 de AGOSTO al 02 de SEPTIEMBRE)Pedido Semanal N°35 Frutas y Verduras.(del 27 de AGOSTO al 02 de SEPTIEMBRE) $ 1.330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.000 $ 1.330.000
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaPedido Semanal N°36 Frutas y Verduras.(del 03 de SEPTIEMBRE al 09 de SEPTIEMBRE) Pedido Semanal N°36 Frutas y Verduras.(del 03 de SEPTIEMBRE al 09 de SEPTIEMBRE) $ 1.229.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229.710 $ 1.229.710
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaPedido Semanal N°37 Frutas y Verduras.(del 10 de SEPTIEMBRE al 16 de SEPTIEMBRE)Pedido Semanal N°37 Frutas y Verduras.(del 10 de SEPTIEMBRE al 16 de SEPTIEMBRE) $ 1.335.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335.660 $ 1.335.660
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaPedido Semanal N°38 Frutas y Verduras.(del 17 de SEPTIEMBRE al 23 de SEPTIEMBRE)Pedido Semanal N°38 Frutas y Verduras.(del 17 de SEPTIEMBRE al 23 de SEPTIEMBRE) $ 1.150.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.970 $ 1.150.970
Total Neto $ 7.887.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.498.695
TOTAL OC $ 9.386.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.