Orden de Compra. Nº1057440-7178-SE20 "MANTENCION CORRECTIVA, CAMBIO DE TARJETA CTB, SEGUN REPORTE DUPLEX N°10787"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-7178-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2021
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA, CAMBIO DE TARJETA CTB, SEGUN REPORTE DUPLEX N°10787
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-33-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1025
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuara a 45 dias previa entrega de factura y el producto solicitado, recepcionado correctamente en la unidad correspondiente.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 219918,35
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DUPLEX S.A.
Razón Social DUPLEX S A
R.U.T. 96.933.760-6
Sucursal DUPLEX S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA, CAMBIO DE TARJETA CTB, SEGUN REPORTE DUPLEX N°10787 PROVENIENTE DE LA LICITACION ID 2126-33-LE20 (REQ 388) EQUIPOS INDUSTRIALESMANTENCION CORRECTIVA, CAMBIO DE TARJETA CTB, SEGUN REPORTE DUPLEX N°10787 PROVENIENTE DE LA LICITACION ID 2126-33-LE20 $ 1.157.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.157.465 $ 1.157.465
Total Neto $ 1.157.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.918
TOTAL OC $ 1.377.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.