Orden de Compra. Nº1057440-7208-SE23 "COMPRA MENSUAL A01 OCTUBRE 2023 DESDE LICITACION 2126-133-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-7208-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 OCTUBRE 2023 DESDE LICITACION 2126-133-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-133-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12350
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 37520,25
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor greentak
Razón Social COMERCIAL GREENTAK SPA
R.U.T. 76.676.144-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal greentak
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cinta de tinta para impresora15Unidad no definidaA01-0118 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA 110X74,IMPRESORA ZEBRA CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE 110 CMS X 74 MTS,CERA OUT MARCA ADETEC, IMPRESORA ZEBRA TLP $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.175 $ 17.175
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Cinta de tinta para impresora20Unidad no definidaA01-0223 ETIQUETA AUTOADHESIVA 15X10 CMA01-0223 ETIQUETA AUTOADHESIVA 15 CM X 10 CM $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
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Cinta de tinta para impresora30UnidadA01-0784 ETIQUETA AUTOADHESIVA DE KARDEX PAPEL MATE 47X70 MM Unidad de medida:1 rollo de 1000 etiquetas A01-0784 ETIQUETA AUTOADHESIVA DE KARDEX PAPEL MATE 47X70 MM Unidad de medida:1 rollo de 1000 etiquetas $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.500 $ 106.500
Total Neto $ 197.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.520
TOTAL OC $ 234.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.