Orden de Compra. Nº1057440-7246-SE24 "COMPRA A04 NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-7246-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA A04 NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-66-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12055
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
Comuna Coquimbo
Impuesto 337229,1
Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL SEGUNDO
Razón Social MANUEL SEGUNDO HUENCHULEO QUILACÁN
R.U.T. 11.667.415-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL SEGUNDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas300Unidad no definidaA04-0440 LAMINS DE JAMON DE PAVO COCIDO 150 GR JAMON DE PAVO SOPRAVAL 125 GRS $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.300 $ 645.300
50131801
Queso natural140Unidad no definidaA04-0489 QUESILLO SIN SAL BOLSA DE 350 GRS, FRESCO Y NATURAL DE LECHE DE VACA, SIN COLORANTES QUESILLO SAL COLUN 320 GRS $ 2.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.840 $ 385.840
50131801
Queso natural250Unidad no definidaA04-0205 QUESO AMARILLO GAUDA PAQUETE DE 250 GRS LAMINADO QUESO AMARILLO SOPROLE 250 GRS $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.750 $ 743.750
Total Neto $ 1.774.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 337.229
TOTAL OC $ 2.112.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.