Orden de Compra. Nº1057440-7544-SE22 "INSUMOS STOCK NOVIEMBRE 2022"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-7544-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK NOVIEMBRE 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-55-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12100
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 186580
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general2300Unidad no definida225-0211 APOSITO DE MOLTOPREN 10 X 25 X 0,5 CM POR UNIDAD ESTERIL 225-0211 APOSITO DE MOLTOPREN 10 X 25 X 0,5 CM POR UNIDAD ESTERIL SASFE1SE $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.500 $ 609.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general1000Unidad no definida225-0213 APOSITO DE MOLTOPREN 25 X 25 X 0,5 CM POR UNIDAD ESTERIL 225-0213 APOSITO DE MOLTOPREN 25 X 25 X 0,5 CM POR UNIDAD ESTERIL $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000
42141501
Algodoneras o fibra10Unidad no definida225-0001 ALGODON HIDROFILO PRENSADO 1 KG 225-0001 ALGODON HIDROFILO PRENSADO 1 KG REF. SASFC2RA0534 $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
42311511
Vendas de gasa500Unidad no definida225-0231 GASA PUNCION 2,5 X 2,5 CM. CON EMPAQUE MIXTO CONTROL ESTERILIZACION 225-0231 GASA PUNCION 2,5 X 2,5 CM. CON EMPAQUE MIXTO CONTROL ESTERILIZACION $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
Total Neto $ 982.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.580
TOTAL OC $ 1.168.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.