Orden de Compra. Nº1057440-7592-SE23 "A02 COMPRA DESECHABLES DESDE LICITACION 2126-87-LQ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-7592-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2023
Nombre de la Orden de Compra A02 COMPRA DESECHABLES DESDE LICITACION 2126-87-LQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-87-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12571
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
Comuna Coquimbo
Impuesto 952470
Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Benjamin
Razón Social Comercial Maquiservi Limitada
R.U.T. 76.489.495-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Daniel Benjamin
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica1000Unidad no definidaA02-0308 VASOS PLASTICOS DE DEGUSTACION A02-0308 VASOS PLASTICOS DE DEGUSTACION $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
52151503
Cubertería desechable doméstica30000Unidad no definidaA02-0390 PLATOS DESECHABLES DE 500GR CON TAPA A02-0390 PLATOS DESECHABLES DE 500GR CON TAPA $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610.000 $ 2.610.000
52151503
Cubertería desechable doméstica26000Unidad no definidaA09-1674 VASOS TERMICOSA09-1674 VASOS TERMICOS $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.392.000 $ 2.392.000
Total Neto $ 5.013.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 952.470
TOTAL OC $ 5.965.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.