Orden de Compra. Nº1057440-7693-SE23 "INSUMOS STOCK NOVIEMBRE "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-7693-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-14-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13057
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 99755,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general110Unidad no definida225-0248 LAMINA CONTACTO NO ADHERENTE 10 X 10 CM 225-0248 UR508538 URGOTUL 10 x 10 cm CAJA X 10 UNIDADES Tul estéril de poliéster flexible no adherente y no oclusivo recubierto de una matriz cicatrizante lípidocoloide TLC $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.730 $ 235.730
42311505
Vendas o vendajes para uso general110Unidad no definida225-0165 APOSITO HIPEROSMOTICO 10 X 10 CM ESTERIL 225-0165 UR503947 URGOCLEAN 6 x 6 cm CAJA X 1O UNIDADES Apósito estéril absorbente de fibras poliabsorbentes y matriz cicatrizante lípidocoloide TLC microadherente $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.300 $ 289.300
Total Neto $ 525.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.756
TOTAL OC $ 624.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.