Orden de Compra. Nº1057440-7702-SE23 "COMPRA MENSUAL A01 NOVIEMBRE 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-7702-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 NOVIEMBRE 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12695
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
Comuna Coquimbo
Impuesto 36300,45
Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPARE LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS
R.U.T. 76.079.350-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPARE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel505Unidad no definidaA01-0122 SOBRE CD BLANCOSOBRE CD BLANCO $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.190 $ 19.190
31161725
Tuercas abrazaderas10Unidad no definidaA01-0473 DOBLE CLIP MEDIANO CJ X 12 UDS DOBLE CLIP MEDIANO CJ X 12 UDS $ 1.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.070 $ 11.070
14111530
Notas de papel autoadhesivo55Unidad no definidaA01-0792 POSIT SEPARADOR POSIT SEPARADOR $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.125 $ 26.125
14111530
Notas de papel autoadhesivo5Unidad no definidaA01-0889 NOTA AUTOADHESIVA TAPE FLAG 4 COLORES NOTA AUTOADHESIVA TAPE FLAG 4 COLORES $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.865 $ 3.865
44121506
Sobres estándar360UnidadA01-0062 SOBRE 1/4 OFICIO COLOR BLANCO SOBRE 1/4 OFICIO COLOR BLANCO $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
44121701
Lápiz pasta65UnidadA01-0095 LAPIZ PARA CD LAPIZ PARA CD $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.125 $ 47.125
14111530
Notas de papel autoadhesivo170PaqueteA01-0584 MEMO POST IT (TACO) MEMO POST IT (TACO) $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600
Total Neto $ 191.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.300
TOTAL OC $ 227.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.