Orden de Compra. Nº1057440-7717-SE23 "COMPRA MENSUAL A01 JULIO 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-7717-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 JULIO 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12746
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
Comuna Coquimbo
Impuesto 56888,85
Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCENCIAL SPA
Razón Social ESCENCIAL SPA
R.U.T. 77.424.446-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESCENCIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional5Unidad no definidaA01-0444 TEMPERA CJ X 6 UDS TEMPERA CJ X 6 UDS $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14121804
Papeles baño de silicona30Unidad no definidaA01-0091 DEDOS DE GOMADEDOS DE GOMA $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
44122001
Archivadores de fichas75Unidad no definidaA01-0171 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO BURDEO O CAFE A01-0171 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO COLOR BURDEOCAFÉ $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.375 $ 147.375
44122011
Carpetas para archivos40UnidadA01-0433 CARPETA 2 ANILLOS OFICIO 2"A01-0433 CARPETA 2 ANILLOS OFICIO 2" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.520 $ 144.520
Total Neto $ 299.415
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.889
TOTAL OC $ 356.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.