Orden de Compra. Nº1057440-781-SE24 "COMPRA MENSUAL A01 FEBRERO 2024 DESDE LICITACION 2126-133-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-781-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 FEBRERO 2024 DESDE LICITACION 2126-133-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-133-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1378
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
Comuna Coquimbo
Impuesto 139080
Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121136
Papel celofán6RolloA01-0727 PAPEL CELOFAN AMBAR MPI (PACK 6 UNIDADES)COD. 550822 PAPEL CELOFAN AMBAR Caja x 6 Rollos. Valor ofertado por unidad. Única presentación de venta caja x 6 rollos. Valor por caja 732.000. Despacho incluido. Sin monto mínimo de despacho. $ 122.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.000 $ 732.000
Total Neto $ 732.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.080
TOTAL OC $ 871.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.