Orden de Compra. Nº1057440-7904-SE24 "COMPRA MENSUAL A02 DICIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-7904-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 DICIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-24-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13088
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 1169896,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial La Ley
Razón Social COMERCIAL CRISTINA ALEJANDRA LEY QUIROZ EMPRESA IN
R.U.T. 77.328.392-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial La Ley
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181502
Ceras naturales24Unidad no definidaA02-0184 CERA LIQUIDA X 1 LT CERA LIQUIDA X 1 LT $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
26111702
Pilas alcalinas240Unidad no definidaA02-0028 PILAS CHICAS (AA) PILAS CHICAS (AA) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
47131810
Productos para lavar platos240Unidad no definidaA02-0141 LAVALOZA QUICK USO DOMESTICO 750 ml LAVALOZA QUICK USO DOMESTICO 750 ml $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.400 $ 590.400
47131816
Desodorantes144Unidad no definidaA02-0188 DESODORANTE AMBIENTAL X 1 LT DESODORANTE AMBIENTAL X 1 LT $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.200 $ 583.200
26111702
Pilas alcalinas120Unidad no definidaA02-0107 PILAS 3A PILAS 3A $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
47121802
Removedores12Unidad no definidaA02-0185 QUITASARRO DE 1 LITRO QUITASARRO DE 1 LITRO $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.680 $ 46.680
47131502
Paños de limpieza40Unidad no definidaA02-0175 MOPA SECA 90CMMOPA SECA 90CM $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.600 $ 759.600
47131615
Escobillones160Unidad no definidaA02-0079 ESCOBILLAS TIPO PLANCHA UNIVERSAL USO DOMESTICOESCOBILLAS TIPO PALANCA UNIVERSAL USO DOMESTICO $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.200 $ 275.200
47131618
Mopas húmedas96Unidad no definidaA02-0010 ESCOBILLON PLASTICO ESCOBILLON PLASTICO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.040 $ 287.040
47131618
Mopas húmedas100Unidad no definidaA02-0279 MOPA HUMEDA 500 GRS. MOPA HUMEDA 500 GRS. $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.000 $ 409.000
47131619
Cabezas de trapero300Unidad no definidaA02-0039 REPUESTO FREGONA REPUESTO FREGONA $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.000 $ 777.000
47131801
Limpiadores de suelos50Unidad no definidaA02-0343 MANTENEDOR DE PISOS X 5 LT MANTENEDOR DE PISOS X 5 LT $ 8.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.550 $ 429.550
47131803
Desinfectantes domésticos750Unidad no definidaA02-0164 CLORO CORRIENTE X 1 LT CLORO CORRIENTE X 1 LT $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000
48101907
Jarras de servicio10Unidad no definidaA02-0195 JARRO PLASTICO 1 LITRO CON TAPA JARRO PLASTICO 1 LITRO CON TAPA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
10191509
Insecticidas36Unidad no definidaA02-0139 RAID CASA Y JARDIN AEROSOL RAID CASA Y JARDIN AEROSOL $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.240 $ 129.240
12161902
Detergentes surfactantes144Unidad no definidaA02-0269 LIMPIADOR CREMA MULTIUSO LIMPIADOR CREMA MULTIUSO $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.520 $ 335.520
47121701
Bolsas de basura1000Unidad no definidaA02-0501 BOLSA DE BASURA 110x80 BOLSA DE BASURA 110x80 $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
11141604
Papel usado23Unidad no definidaA02-0470 ALUSA PLASTICA DOMESTICA 300 MTSALUSA PLASTICA DOMESTICA 300 MTS $ 8.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.020 $ 201.020
Total Neto $ 6.157.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.169.896
TOTAL OC $ 7.327.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.