Orden de Compra. Nº
1057440-8295-SE23
"
COMPRA MENSUAL A01 DICIEMBRE 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057440-8295-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MENSUAL A01 DICIEMBRE 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13816
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
Comuna
Coquimbo
Impuesto
226781,91
Dirección de Envío de la Factura
Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIPARE LTDA.
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS
R.U.T.
76.079.350-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIPARE LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
40
Unidad no definida
A01-0792 POSIT SEPARADOR
POSIT SEPARADOR
$ 475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo
260
Unidad no definida
A01-0889 NOTA AUTOADHESIVA TAPE FLAG 4 COLORES
NOTA AUTOADHESIVA TAPE FLAG 4 COLORES
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.980
$ 200.980
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
A01-0397 CARPETA CON FUNDAS OFICIO X 20
CARPETA CON FUNDAS OFICIO X 20
$ 2.163,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.326
$ 4.326
24111502
Bolsas de papel
480
Unidad no definida
A01-0122 SOBRE CD BLANCO
SOBRE CD BLANCO
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.240
$ 18.240
31161725
Tuercas abrazaderas
60
Unidad no definida
A01-0473 DOBLE CLIP MEDIANO CJ X 12 UDS
DOBLE CLIP MEDIANO CJ X 12 UDS
$ 1.107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.420
$ 66.420
14111509
Artículos de papelería
13
Caja
A01-0191 PAPEL CONTINUO DUPLICADO CARTA (11X9,5)500 HOJAS
PAPEL CONTINUO DUPLICADO CARTA (11X9,5)500 HOJAS
$ 48.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 629.785
$ 629.785
31161725
Tuercas abrazaderas
24
Caja
A01-0474 DOBLE CLIP GRANDE CJ X 12 UDS
DOBLE CLIP GRANDE CJ X 12 UDS
$ 2.432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.368
$ 58.368
44121701
Lápiz pasta
110
Unidad
A01-0095 LAPIZ PARA CD
LAPIZ PARA CD
$ 725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.750
$ 79.750
44121506
Sobres estándar
840
Unidad
A01-0062 SOBRE 1/4 OFICIO COLOR BLANCO
SOBRE 1/4 OFICIO COLOR BLANCO
$ 53,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.520
$ 44.520
14111530
Notas de papel autoadhesivo
190
Paquete
A01-0584 MEMO POST IT (TACO)
MEMO POST IT (TACO)
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.200
$ 72.200
Total Neto
$ 1.193.589
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 226.782
TOTAL OC
$ 1.420.371
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.