Orden de Compra. Nº1057440-8295-SE23 "COMPRA MENSUAL A01 DICIEMBRE 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-8295-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 DICIEMBRE 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13816
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
Comuna Coquimbo
Impuesto 226781,91
Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, Bodega de Economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPARE LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS
R.U.T. 76.079.350-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPARE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo40Unidad no definidaA01-0792 POSIT SEPARADOR POSIT SEPARADOR $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo260Unidad no definidaA01-0889 NOTA AUTOADHESIVA TAPE FLAG 4 COLORES NOTA AUTOADHESIVA TAPE FLAG 4 COLORES $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.980 $ 200.980
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaA01-0397 CARPETA CON FUNDAS OFICIO X 20 CARPETA CON FUNDAS OFICIO X 20 $ 2.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.326 $ 4.326
24111502
Bolsas de papel480Unidad no definidaA01-0122 SOBRE CD BLANCOSOBRE CD BLANCO $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240
31161725
Tuercas abrazaderas60Unidad no definidaA01-0473 DOBLE CLIP MEDIANO CJ X 12 UDS DOBLE CLIP MEDIANO CJ X 12 UDS $ 1.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.420 $ 66.420
14111509
Artículos de papelería13CajaA01-0191 PAPEL CONTINUO DUPLICADO CARTA (11X9,5)500 HOJAS PAPEL CONTINUO DUPLICADO CARTA (11X9,5)500 HOJAS $ 48.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.785 $ 629.785
31161725
Tuercas abrazaderas24CajaA01-0474 DOBLE CLIP GRANDE CJ X 12 UDS DOBLE CLIP GRANDE CJ X 12 UDS $ 2.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.368 $ 58.368
44121701
Lápiz pasta110UnidadA01-0095 LAPIZ PARA CD LAPIZ PARA CD $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.750 $ 79.750
44121506
Sobres estándar840UnidadA01-0062 SOBRE 1/4 OFICIO COLOR BLANCO SOBRE 1/4 OFICIO COLOR BLANCO $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.520 $ 44.520
14111530
Notas de papel autoadhesivo190PaqueteA01-0584 MEMO POST IT (TACO) MEMO POST IT (TACO) $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.200 $ 72.200
Total Neto $ 1.193.589
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.782
TOTAL OC $ 1.420.371


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.