Orden de Compra. Nº1057440-8328-SE23 "COMPRA MENSUAL A01 MARZO 2023 DESDE LICITACION 212"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-8328-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 MARZO 2023 DESDE LICITACION 212
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13824
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 79990
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122010
Divisores100PaqueteA01-0187 SEPARADORES OFICIO SET 8 UDS SEPARADORES OFICIO SET 8 UDS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
60123001
Figuras de goma Eva30PackA01-0368 GOMA EVA COLOR ESTUCHE GOMA EVA COLOR ESTUCHE $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111506
Papel para impresora del ordenador200UnidadA01-0464 OPALINA LISA BLANCA OPALINA LISA BLANCA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
39121310
Cajas de uso general70UnidadA01-0633 CAJAS PLASTICAS CHICAS 18 LITROS CON TAPA CAJAS PLASTICAS CHICAS 18 LITROS CON TAPA $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
Total Neto $ 421.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.990
TOTAL OC $ 500.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.