Orden de Compra. Nº1057440-9003-SE23 "INSUMOS STOCK ENERO 2024 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-9003-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK ENERO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-14-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14848
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 380969
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e6100Unidad no definida225-0103 APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE 10 X 12 CM 225-0103 AAAPTRA1 APOSITO TRANSPARENTE 10X12 CJ X 50 UND $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.800 $ 1.207.800
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e6700Unidad no definida225-0110 APOSITO TRANSP. ADHESIVO ESTERIL 6,5 CM X 7 CM (TEGADERM) 225-0110 AAAPTRA6 APOSITO TRANSPARENTE 6X7 CJ X 100 UND. VALOR COTIZADO X UNIDAD $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.300 $ 797.300
Total Neto $ 2.005.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.969
TOTAL OC $ 2.386.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.