Orden de Compra. Nº
1057441-1693-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-54-LE18
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057441-1693-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-54-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2128-54-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Ovalle
Razón Social
Hospital Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra
Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3713
Usuario SIGFE
Alvaro Ramírez
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTO-GESTIONADO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Facturación
Av. Manuel Peñafiel N° 1550
Comuna
Ovalle
Impuesto
171661,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Manuel Peñafiel N° 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Herman Alberto Rojas Alucema
Razón Social
HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
R.U.T.
8.636.234-1
Sucursal
Herman Alberto Rojas Alucema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221101
Granos de Cereales
24
Unidad
Avena 1 kilo
AVENA TRADICIONAL, MARCA QUAKER, ENVASE 900 GRS.
$ 1.515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.360
$ 36.360
50221202
Cereales en barra
40
Unidad
Barra de Cereal Unidad 20 gr
BARRA DE CEREAL SABORES SURTIDOS, MARCA QUAKER, ENVASE 20 GRS.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos
288
Unidad
Galleta Colación unidad 40 gr
GALLETA DE COLACION SABORES SURTIDOS, MARCA MCKAY, ENVASE 40 GRS.
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.960
$ 48.960
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
Galleta de Agua sin sal unidad 190 gr
GALLETAS DE AGUA SIN SAL, MARCA MCKAY, ENVASE 180 GRS.
$ 825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
120
Unidad
Galleta Soda unidad 180 gr
GALLETAS DE SODA, MARCA MCKAY, ENVASE 180 GRS.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.800
$ 82.800
50221101
Granos de Cereales
240
Unidad
CEREAL TIPO NESTUM ARROZ DE 250 GRS
CEREAL NESTUM ARROZ, MARCA NESTLE, ENVASE 250 GRS.
$ 1.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 354.000
$ 354.000
50221102
Harina de trigo
24
Unidad
Maicena unidad 250 gr
MAICENA, MARCA DROPA, ENVASE 250 GRS.
$ 2.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.520
$ 56.520
50101545
Verduras deshidratadas
40
Unidad
Chuño Unidad de 500 gr
CHUÑO, MARCA JACINTO, ENVASE 500 GRS.
$ 885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.400
$ 35.400
50101636
Fruta estable sin refrigerar
100
Unidad
DULCE DE MEMBRILLO 250 GR
DULCE DE MEMBRILLO 250 GR
$ 505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.500
$ 50.500
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
40
kilogramo
JALEA ALTO RENDIMIENTO (en polvo) 1 KG
JALEA ALTO RENDIMIENTO (en polvo) 1 KG
$ 3.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.400
$ 151.400
Total Neto
$ 903.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 171.661
TOTAL OC
$ 1.075.141
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.