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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057441-2734-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
servicio de coffee break - consejo técnico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057441-18-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Alvaro Ramírez |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
establecimiento de salud autogestionado |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Manuel Peñafiel N° 1550 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
16000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Manuel Peñafiel N° 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VERONICA ALEJANDRA |
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Razón Social |
VERONICA ALEJANDRA CEA CEA
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R.U.T. |
15.573.271-7 |
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Sucursal |
VERONICA ALEJANDRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221003
| Cafetería | 80 | Unidad | Servicio de coffee break básico para Consejo Técnico realizado en el mes de junio, en el salón auditorium del establecimiento. | Servicio de coffee break básico para Consejo Técnico realizado en el mes de junio, en el salón auditorium del establecimiento. |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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Total Neto
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$ 144.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 16.000
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$ 160.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.