Orden de Compra. Nº1057441-2771-SE21 "REGULARIZA F 198607"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057441-2771-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2021
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA F 198607
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057441-8-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5063
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
Comuna Ovalle
Impuesto 41985,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Caja231180 FRASCO ORINA ESTERIL TAPA ROJA 150ML   231180 FRASCO ORINA ESTERIL TAPA ROJA 150ML   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos5Caja14850 TUBO/ VACIO ORINA FONDO CONICO 9.5ML 14850 TUBO/ VACIO ORINA FONDO CONICO 9.5ML $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
41116105
Reactivos o soluciones químicos4Caja148600 TUBO/ VACIO ORINA, PRESERVANTE ACIDO BORICO 9.5ML 148600 TUBO/ VACIO ORINA, PRESERVANTE ACIDO BORICO 9.5ML $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos2CajaK1012-1 FRASCO CON CUCHARA, DEPOSICION, 60ML K1012-1 FRASCO CON CUCHARA, DEPOSICION, 60ML $ 49.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.478 $ 99.478
Total Neto $ 220.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.986
TOTAL OC $ 262.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.