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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057441-2771-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA F 198607 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057441-8-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
41985,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 1 | Caja | 231180 FRASCO ORINA ESTERIL TAPA ROJA 150ML
| 231180 FRASCO ORINA ESTERIL TAPA ROJA 150ML
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$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 5 | Caja | 14850 TUBO/ VACIO ORINA FONDO CONICO 9.5ML
| 14850 TUBO/ VACIO ORINA FONDO CONICO 9.5ML
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$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.500
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$ 47.500
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 4 | Caja | 148600 TUBO/ VACIO ORINA, PRESERVANTE ACIDO BORICO 9.5ML
| 148600 TUBO/ VACIO ORINA, PRESERVANTE ACIDO BORICO 9.5ML
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$ 11.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.000
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$ 46.000
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 2 | Caja | K1012-1 FRASCO CON CUCHARA, DEPOSICION, 60ML
| K1012-1 FRASCO CON CUCHARA, DEPOSICION, 60ML
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$ 49.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.478
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$ 99.478
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Total Neto
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$ 220.978
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.986
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$ 262.964
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.