Orden de Compra. Nº
1057441-2933-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-58-LE18
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057441-2933-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-58-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2128-58-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Ovalle
Razón Social
Hospital Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra
Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5993
Usuario SIGFE
Alvaro Ramírez
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTO-GESTIONADO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Facturación
Av. Manuel Peñafiel N° 1550
Comuna
Ovalle
Impuesto
62304,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Manuel Peñafiel N° 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Herman Alberto Rojas Alucema
Razón Social
HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
R.U.T.
8.636.234-1
Sucursal
Herman Alberto Rojas Alucema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
40
Unidad
Azúcar 1 kilo
AZUCAR, MARCA IANSA, ENVASE 1 KGS.
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.600
$ 29.600
50201706
Café
8
Unidad
Café (sobre 1,8 gr) caja de 96 unidades
CAFE EN SACHET DE 1,8 GRS., MARCA NESCAFE, ENVASE DE 96 UND.
$ 5.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.120
$ 47.120
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
40
Unidad
Fideo Dedalito unidad 250 grs
FIDEOS DEDALITOS, MARCA CAROZZI, ENVASE 250 GRS.
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
80
Unidad
Fideos Espirales unidad 400 gr
FIDEOS ESPIRALES, MARCA CAROZZI, ENVASE 400 GRS.
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.200
$ 49.200
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
80
Unidad
Fideos Quifaros unidad 400 gr
FIDEOS QUIFAROS, MARCA CAROZZI, ENVASE 400 GRS.
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.200
$ 49.200
50221001
Granos de Legumbres
20
Unidad
Lenteja 1 kg
LENTEJAS, MARCA AGROPRODEX, ENVASE 1 KGS.
$ 1.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.200
$ 26.200
50171551
Sal de cocina o de mesa
20
Unidad
Sal 1 kilo
SAL DE MESA, MARCA LOBOS, ENVASE 1 KGS.
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
50201713
Bolsitas de te
40
Unidad
Té ceylan caja 100 bolsitas
TE CEYLAN LINEA DE ORO, MARCA SUPREMO, ENVASE 100 BOLSITAS
$ 2.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.200
$ 100.200
Total Neto
$ 327.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.305
TOTAL OC
$ 390.225
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.