Orden de Compra. Nº1057441-3412-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-54-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057441-3412-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-54-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-54-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9422
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 177911,25
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema
Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
R.U.T. 8.636.234-1
Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales15UnidadAvena 1 kilo AVENA TRADICIONAL, MARCA QUAKER, ENVASE 900 GRS. $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.725 $ 22.725
50221202
Cereales en barra100UnidadBarra de Cereal Unidad 20 gr BARRA DE CEREAL SABORES SURTIDOS, MARCA QUAKER, ENVASE 20 GRS. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos400UnidadGalleta Colación unidad 40 gr GALLETA DE COLACION SABORES SURTIDOS, MARCA MCKAY, ENVASE 40 GRS. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos160UnidadGalleta de Agua sin sal unidad 190 gr GALLETAS DE AGUA SIN SAL, MARCA MCKAY, ENVASE 180 GRS. $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos160UnidadGalleta Soda unidad 180 gr GALLETAS DE SODA, MARCA MCKAY, ENVASE 180 GRS. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400
50221101
Granos de Cereales200UnidadCEREAL TIPO NESTUM ARROZ DE 250 GRS CEREAL NESTUM ARROZ, MARCA NESTLE, ENVASE 250 GRS. $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
50221102
Harina de trigo15UnidadMaicena unidad 250 gr MAICENA, MARCA DROPA, ENVASE 250 GRS. $ 2.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.325 $ 35.325
50101636
Fruta estable sin refrigerar50UnidadDULCE DE MEMBRILLO 250 GRDULCE DE MEMBRILLO 250 GR $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.250 $ 25.250
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta55kilogramoJALEA ALTO RENDIMIENTO (EN POLVO) 1 KG JALEA ALTO RENDIMIENTO (en polvo) 1 KG $ 3.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.175 $ 208.175
50192301
Postres preparados10kilogramoFLAN (POSTRE EN POLVO) 1 KG FLAN (postre en polvo) 1 KR $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
Total Neto $ 936.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.911
TOTAL OC $ 1.114.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.