Orden de Compra. Nº1057441-4183-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-54-LE18 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057441-4183-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-54-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-54-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8092
Usuario SIGFE Alvaro Ramírez
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTO-GESTIONADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 39330
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema
Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
R.U.T. 8.636.234-1
Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra200UnidadBarra de Cereal Unidad 20 gr BARRA DE CEREAL SABORES SURTIDOS, MARCA QUAKER, ENVASE 20 GRS. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos210UnidadGalleta Colación unidad 40 gr GALLETA DE COLACION SABORES SURTIDOS, MARCA MCKAY, ENVASE 40 GRS. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadGalleta de Agua sin sal unidad 190 gr GALLETAS DE AGUA SIN SAL, MARCA MCKAY, ENVASE 180 GRS. $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos140UnidadGalleta Soda unidad 180 gr GALLETAS DE SODA, MARCA MCKAY, ENVASE 180 GRS. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600
Total Neto $ 207.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.330
TOTAL OC $ 246.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.