Orden de Compra. Nº1057441-4430-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-18-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057441-4430-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-18-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057441-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11112
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 3878,43137254902
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERONICA ALEJANDRA
Razón Social VERONICA ALEJANDRA CEA CEA
R.U.T. 15.573.271-7
Sucursal VERONICA ALEJANDRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería1UnidadSERVICIO DE CAFETERÍA (CAJA DE TEA, GALLETAS SURTIDAS, CAJA DE TEA DE YERBAS, CAFÉ, AZÚCAR IANSA.)SERVICIO DE CAFETERÍA (CAJA DE TEA, GALLETAS SURTIDAS, CAJA DE TEA DE YERBAS, CAFÉ, AZÚCAR IANSA.) $ 32.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200
Total Neto $ 32.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10,75  % $ 3.878
TOTAL OC $ 36.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.