Orden de Compra. Nº1057441-4625-SE19 "Trabajos Menores Cot 1108. F 120"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057441-4625-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Trabajos Menores Cot 1108. F 120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia N°7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9092 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento Autogestionado de Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 459800
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TorneriaSC
Razón Social SAMUEL DEL ROSARIO CASTILLO ROJAS
R.U.T. 5.362.986-5
Sucursal TorneriaSC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3GlobalÍTEM 3: REPARACIÓN Y SOLDADURA DE ESTRUCTURAS DEL HOSPITAL DE OVALLE Cotización N°1108 Formulario N°120, Unidad de Mantención ÍTEM 3: REPARACIÓN Y SOLDADURA DE ESTRUCTURAS DEL HOSPITAL DE OVALLE Cotización N°1108 Formulario N°120, Unidad de Mantención $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación4GlobalÍTEM 10: FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE FLANCHES PARA CALDERAS, ESTANQUE Y VÁLVULAS Cotización N°1108 Formulario N°120, Unidad de Mantención ÍTEM 10: FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE FLANCHES PARA CALDERAS, ESTANQUE Y VÁLVULAS Cotización N°1108 Formulario N°120, Unidad de Mantención $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
80111613
Mano de obra temporal3GlobalÍTEM 12: REPARACIÓN, SOLDADURA, FABRICA DE PIEZAS, MIC, TIC Cotización N°1108 Formulario N°120, Unidad de Mantención ÍTEM 12: REPARACIÓN, SOLDADURA, FABRICA DE PIEZAS, MIC, TIC Cotización N°1108 Formulario N°120, Unidad de Mantención $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
80111613
Mano de obra temporal12GlobalÍTEM 13: REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA CATRES CLÍNICOS, CAMILLAS (8 UNIDADES MH-4U CAMILLAS UE) Cotización N°1108 Formulario N°120, Unidad de Mantención ÍTEM 13: REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA CATRES CLÍNICOS, CAMILLAS (8 UNIDADES MH-4U CAMILLAS UE) Cotización N°1108 Formulario N°120, Unidad de Mantención $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
80111613
Mano de obra temporal3GlobalÍTEM 19: REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE CARROS DE TRANSPORTES (ESTERILIZACIÓN T- ELÉCTRICO CIRUGÍA ) Cotización N°1108 Formulario N°120, Unidad de Mantención ÍTEM 19: REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE CARROS DE TRANSPORTES (ESTERILIZACIÓN T- ELÉCTRICO CIRUGÍA ) Cotización N°1108 Formulario N°120, Unidad de Mantención $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 2.420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 459.800
TOTAL OC $ 2.879.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.