Orden de Compra. Nº1057441-4768-SE21 "PEDIDO DEL 15-07-2021 DESDE 1057441-23-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057441-4768-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2021
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DEL 15-07-2021 DESDE 1057441-23-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057441-23-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel N° 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9478
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
Comuna Ovalle
Impuesto 27995,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadAZUCAR SACHET SOBRE 6,25 GR (CAJA 800 SOBRES)AZÚCAR SACHET SOBRE 6,25 gr ONZA 800U $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950
50193104
Bases de sopa3UnidadCALDO DE GALLINA 10 GR (CAJA 48 UNIDADES)CALDO DE GALLINA 10 gr MAGGI 48U $ 3.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.055 $ 11.055
50221101
Granos de Cereales50UnidadARROZ GRADO 1ARROZ GRADO 1 MARCAS COMERCIALES 1KG $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.650 $ 52.650
50201710
Té de hierbas15UnidadTE DE HIERBAS SURTIDAS (20 BOLSAS)TÉ HIERBAS SURTIDAS SUPREMO 20BOL X 2 GR $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
50201713
Bolsitas de te10UnidadTE CEYLAN (100 BOLSAS)TÉ CEYLÁN MARCAS COMERCIALES 100BOL X 2 GR $ 1.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.790 $ 17.790
50171551
Sal de cocina o de mesa10UnidadSAL 1 KILOSAL MARCAS COMERCIALES 1KG $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880 $ 3.880
50131701
Leche o productos de mantequilla2UnidadMILO O BEBIDA INSTANTÁNEA SIMILAR 1 KILOMILO O BEBIDA INSTANTÁNEA SIMILAR MILO 1KG $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 147.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.996
TOTAL OC $ 175.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.