Orden de Compra. Nº
1057441-5058-SE20
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-54-LE18
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057441-5058-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-54-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2128-54-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Manuel Peñafiel N° 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11669
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Facturación
Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
Comuna
Ovalle
Impuesto
225435
Dirección de Envío de la Factura
Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Herman Alberto Rojas Alucema
Razón Social
HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
R.U.T.
8.636.234-1
Sucursal
Herman Alberto Rojas Alucema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192301
Postres preparados
45
Unidad
Jalea alto rendimiento (postre en polvo) 1 kg
JALEA EN POLVO, MARCA CARICIA, ENVASE 1 KGS.
$ 3.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.325
$ 170.325
50221101
Granos de Cereales
400
Unidad
CEREAL TIPO NESTUM ARROZ DE 250 GRS
CEREAL NESTUM ARROZ, MARCA NESTLE, ENVASE 250 GRS.
$ 1.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 590.000
$ 590.000
50221102
Harina de trigo
20
Unidad
Maicena unidad 250 gr
MAICENA, MARCA DROPA, ENVASE 250 GRS.
$ 2.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.100
$ 47.100
50101545
Verduras deshidratadas
30
Unidad
Chuño Unidad de 500 gr
CHUÑO, MARCA JACINTO, ENVASE 500 GRS.
$ 885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.550
$ 26.550
50221101
Granos de Cereales
15
Unidad
Avena 1 kilo
AVENA TRADICIONAL, MARCA QUAKER, ENVASE 900 GRS.
$ 1.515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.725
$ 22.725
50221202
Cereales en barra
300
Unidad
Barra de Cereal Unidad 20 gr
BARRA DE CEREAL SABORES SURTIDOS, MARCA QUAKER, ENVASE 20 GRS.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
50101636
Fruta estable sin refrigerar
90
Unidad
Dulce de Membrillo unidad 250 gr
DULCE DE MEMBRILLO, MARCA WATT`S, ENVASE 250 GRS.
$ 505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.450
$ 45.450
50192301
Postres preparados
15
Unidad
Flan (postre en polvo) 1 kg
FLAN EN POLVO, MARCA CARICIA, ENVASE 1 KGS.
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.350
$ 40.350
50181905
Galletas dulces o pastelitos
500
Unidad
Galleta Colación unidad 40 gr
GALLETA DE COLACION SABORES SURTIDOS, MARCA MCKAY, ENVASE 40 GRS.
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
80
Unidad
Galleta de Agua sin sal unidad 190 gr
GALLETAS DE AGUA SIN SAL, MARCA MCKAY, ENVASE 180 GRS.
$ 825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
80
Unidad
Galleta Soda unidad 180 gr
GALLETAS DE SODA, MARCA MCKAY, ENVASE 180 GRS.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
Total Neto
$ 1.186.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 225.435
TOTAL OC
$ 1.411.935
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.