Orden de Compra. Nº1057441-5058-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-54-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057441-5058-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-54-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-54-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel N° 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11669
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
Comuna Ovalle
Impuesto 225435
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema
Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
R.U.T. 8.636.234-1
Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192301
Postres preparados45UnidadJalea alto rendimiento (postre en polvo) 1 kg JALEA EN POLVO, MARCA CARICIA, ENVASE 1 KGS. $ 3.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.325 $ 170.325
50221101
Granos de Cereales400UnidadCEREAL TIPO NESTUM ARROZ DE 250 GRS CEREAL NESTUM ARROZ, MARCA NESTLE, ENVASE 250 GRS. $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000
50221102
Harina de trigo20UnidadMaicena unidad 250 gr MAICENA, MARCA DROPA, ENVASE 250 GRS. $ 2.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100
50101545
Verduras deshidratadas30UnidadChuño Unidad de 500 grCHUÑO, MARCA JACINTO, ENVASE 500 GRS. $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.550 $ 26.550
50221101
Granos de Cereales15UnidadAvena 1 kilo AVENA TRADICIONAL, MARCA QUAKER, ENVASE 900 GRS. $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.725 $ 22.725
50221202
Cereales en barra300UnidadBarra de Cereal Unidad 20 gr BARRA DE CEREAL SABORES SURTIDOS, MARCA QUAKER, ENVASE 20 GRS. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
50101636
Fruta estable sin refrigerar90UnidadDulce de Membrillo unidad 250 gr DULCE DE MEMBRILLO, MARCA WATT`S, ENVASE 250 GRS. $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.450 $ 45.450
50192301
Postres preparados15UnidadFlan (postre en polvo) 1 kg FLAN EN POLVO, MARCA CARICIA, ENVASE 1 KGS. $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.350
50181905
Galletas dulces o pastelitos500UnidadGalleta Colación unidad 40 gr GALLETA DE COLACION SABORES SURTIDOS, MARCA MCKAY, ENVASE 40 GRS. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadGalleta de Agua sin sal unidad 190 gr GALLETAS DE AGUA SIN SAL, MARCA MCKAY, ENVASE 180 GRS. $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadGalleta Soda unidad 180 gr GALLETAS DE SODA, MARCA MCKAY, ENVASE 180 GRS. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
Total Neto $ 1.186.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 225.435
TOTAL OC $ 1.411.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.