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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057441-5233-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Correctiva BOX N°8 F. 138 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057441-71-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Alvaro Ramírez |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Establecimiento Autogestionado de Salud |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Manuel Peñafiel N° 1550 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
54066,6666666666 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Manuel Peñafiel N° 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Antonio |
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Razón Social |
Carlos Espinoza Mancilla
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R.U.T. |
6.972.728-K |
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Sucursal |
Carlos Antonio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42151701
| Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados | 1 | Unidad | Mantención correctiva sillones dentales Box 1 y 8 Ovalle
F. 138, Unidad de Mantención
| Mantención correctiva sillones dentales Box 1 y 8Ovalle
Box 8
1 pedal turbina $81.300
1 pedal Micro motor $81.300
Box 1
1 filtro eyector $19.200
1 venturi aire bronce $31.100
1 jeringa triple
1 manguera eyector
Gasto viaje
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$ 486.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 486.600
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$ 486.600
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Total Neto
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$ 486.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 54.067
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$ 540.667
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.