Orden de Compra. Nº1057441-5517-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-54-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057441-5517-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-54-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057441-54-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13034
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de Salud Autogestionado
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
Comuna Ovalle
Impuesto 10644180
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR SPA.
Razón Social ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR S.A.
R.U.T. 76.573.646-3
Sucursal ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO N°9OFERTA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE MÍNIMA DE 200 DÍAS CORRIDOS. SE POSTULA CON UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, EXPERIENCIA Y RESOLUCIÓN SANITARIA. VALOR NETO MENSUAL. $ 56.022.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.022.000 $ 56.022.000
Total Neto $ 56.022.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.644.180
TOTAL OC $ 66.666.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.