Orden de Compra. Nº
1057441-5794-SE20
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PEDIDO QUINCENA DE OCTUBRE DESDE 2128-54-LE18
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057441-5794-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
PEDIDO QUINCENA DE OCTUBRE DESDE 2128-54-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2128-54-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Manuel Peñafiel N° 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12809
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Facturación
Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
Comuna
Ovalle
Impuesto
118229,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Herman Alberto Rojas Alucema
Razón Social
HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
R.U.T.
8.636.234-1
Sucursal
Herman Alberto Rojas Alucema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101636
Fruta estable sin refrigerar
60
Unidad
Dulce de Membrillo unidad 250 gr
DULCE DE MEMBRILLO, MARCA WATT`S, ENVASE 250 GRS.
$ 505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.300
$ 30.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
Galleta Colación unidad 40 gr
GALLETA DE COLACION SABORES SURTIDOS, MARCA MCKAY, ENVASE 40 GRS.
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
80
Unidad
Galleta de Agua sin sal unidad 190 gr
GALLETAS DE AGUA SIN SAL, MARCA MCKAY, ENVASE 180 GRS.
$ 825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
80
Unidad
Galleta Soda unidad 180 gr
GALLETAS DE SODA, MARCA MCKAY, ENVASE 180 GRS.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
50192301
Postres preparados
30
Unidad
Jalea alto rendimiento (postre en polvo) 1 kg
JALEA EN POLVO, MARCA CARICIA, ENVASE 1 KGS.
$ 3.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.550
$ 113.550
50192301
Postres preparados
3
Unidad
Flan (postre en polvo) 1 kg
FLAN EN POLVO, MARCA CARICIA, ENVASE 1 KGS.
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.070
50221101
Granos de Cereales
200
Unidad
CEREAL TIPO NESTUM ARROZ DE 250 GRS
CEREAL NESTUM ARROZ, MARCA NESTLE, ENVASE 250 GRS.
$ 1.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 295.000
$ 295.000
50221101
Granos de Cereales
5
Unidad
Avena 1 kilo
AVENA TRADICIONAL, MARCA QUAKER, ENVASE 900 GRS.
$ 1.515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.575
$ 7.575
50221102
Harina de trigo
8
Unidad
Maicena unidad 250 gr
MAICENA, MARCA DROPA, ENVASE 250 GRS.
$ 2.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.840
$ 18.840
50221202
Cereales en barra
50
Unidad
Barra de Cereal Unidad 20 gr
BARRA DE CEREAL SABORES SURTIDOS, MARCA QUAKER, ENVASE 20 GRS.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50101545
Verduras deshidratadas
5
Unidad
Chuño Unidad de 500 gr
CHUÑO, MARCA JACINTO, ENVASE 500 GRS.
$ 885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.425
$ 4.425
Total Neto
$ 622.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 118.229
TOTAL OC
$ 740.489
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.