Orden de Compra. Nº
1057441-6079-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-58-LE18
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057441-6079-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-58-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2128-58-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Ovalle
Razón Social
Hospital Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra
Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12618
Usuario SIGFE
Alvaro Ramírez
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTO-GESTIONADO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Facturación
Av. Manuel Peñafiel N° 1550
Comuna
Ovalle
Impuesto
82741,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Manuel Peñafiel N° 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Herman Alberto Rojas Alucema
Razón Social
HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
R.U.T.
8.636.234-1
Sucursal
Herman Alberto Rojas Alucema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
40
Unidad
Azúcar 1 kilo
AZUCAR, MARCA IANSA, ENVASE 1 KGS.
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.600
$ 29.600
50193104
Bases de sopa
5
Unidad
Caldo de Gallina (10 gr) caja 48 unidades
CALDO DE GALLINA DE 11 GRS., MARCA MAGGI, ENVASE DE 48 UND.
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.125
$ 15.125
50193104
Bases de sopa
3
Unidad
Caldo de carne (10 Gr) caja 48 unidades
CALDO DE CARNE DE 10 GRS., MARCA MAGGI, ENVASE DE 48 UND.
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.075
$ 9.075
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
48
Unidad
Fideo Dedalito unidad 250 grs
FIDEOS DEDALITOS, MARCA CAROZZI, ENVASE 250 GRS.
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.320
$ 22.320
50221001
Granos de Legumbres
20
Unidad
Porotos 1 kilo
POROTOS, MARCA AGROPRODEX, ENVASE 1 KGS.
$ 2.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.400
$ 40.400
50101545
Verduras deshidratadas
72
Unidad
Puré Instantáneo 1 kilo
PURE INSTANTANEO, MARCA MAGGI, ENVASE 1 KGS.
$ 4.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 296.640
$ 296.640
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
48
Unidad
Fideos Granizo 250 Grs
FIDEOS GRANIZO, MARCA CAROZZI, ENVASE 250 GRS.
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.320
$ 22.320
Total Neto
$ 435.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.741
TOTAL OC
$ 518.221
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.