Orden de Compra. Nº1057441-6079-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-58-LE18 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057441-6079-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-58-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-58-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12618
Usuario SIGFE Alvaro Ramírez
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTO-GESTIONADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 82741,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema
Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
R.U.T. 8.636.234-1
Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales40UnidadAzúcar 1 kilo AZUCAR, MARCA IANSA, ENVASE 1 KGS. $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
50193104
Bases de sopa5UnidadCaldo de Gallina (10 gr) caja 48 unidades CALDO DE GALLINA DE 11 GRS., MARCA MAGGI, ENVASE DE 48 UND. $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.125 $ 15.125
50193104
Bases de sopa3UnidadCaldo de carne (10 Gr) caja 48 unidades CALDO DE CARNE DE 10 GRS., MARCA MAGGI, ENVASE DE 48 UND. $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075 $ 9.075
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos48UnidadFideo Dedalito unidad 250 grs FIDEOS DEDALITOS, MARCA CAROZZI, ENVASE 250 GRS. $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
50221001
Granos de Legumbres20UnidadPorotos 1 kilo POROTOS, MARCA AGROPRODEX, ENVASE 1 KGS. $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.400 $ 40.400
50101545
Verduras deshidratadas72UnidadPuré Instantáneo 1 kilo PURE INSTANTANEO, MARCA MAGGI, ENVASE 1 KGS. $ 4.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.640 $ 296.640
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos48UnidadFideos Granizo 250 GrsFIDEOS GRANIZO, MARCA CAROZZI, ENVASE 250 GRS. $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
Total Neto $ 435.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.741
TOTAL OC $ 518.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.