Orden de Compra. Nº
1057441-700-SE21
"
PEDIDO DEL 01-02-2021 DESDE 1057441-23-LE20
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057441-700-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-01-2021
Nombre de la Orden de Compra
PEDIDO DEL 01-02-2021 DESDE 1057441-23-LE20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057441-23-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Manuel Peñafiel N° 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1002
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Facturación
Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
Comuna
Ovalle
Impuesto
91819,02
Dirección de Envío de la Factura
Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANICH
Razón Social
SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T.
7.811.115-1
Sucursal
ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221101
Granos de Cereales
50
Unidad
ARROZ GRADO 1
ARROZ GRADO 1 MARCAS COMERCIALES 1KG
$ 1.053,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.650
$ 52.650
50131609
Mayonesa
1
Unidad
MAYONESA 800 GR
MAYONESA CLICK-DON JUAN 744GR
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
Unidad
AZUCAR SACHET SOBRE 6,25 GR (CAJA 800 SOBRES)
AZÚCAR SACHET SOBRE 6,25 gr ONZA 800U
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.940
$ 47.940
50201709
Café instantáneo
16
Unidad
CAFE EN SOBRE 1,8 GR (CAJA 96 UNIDADES)
CÁFE EN SOBRE 1,8 gr NESCAFE 96U
$ 6.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.720
$ 100.720
50193104
Bases de sopa
4
Unidad
CALDO DE CARNE 10 GR (CAJA 48 UNIDADES)
CALDO DE CARNE 10 gr MAGGI 48U
$ 3.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.740
$ 14.740
50193104
Bases de sopa
6
Unidad
CALDO DE GALLINA 10 GR (CAJA 48 UNIDADES)
CALDO DE GALLINA 10 gr MAGGI 48U
$ 3.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.110
$ 22.110
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
20
Unidad
FIDEOS CABELLOS 400 GR
FIDEOS CABELLOS LUCHETTI-CAROZZI 400GR
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.920
$ 12.920
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
10
Unidad
FIDEOS DEDALITOS 250 GR
FIDEOS DEDALITO LUCHETTI-CAROZZI 250GR
$ 458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.580
$ 4.580
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
80
Unidad
FIDEOS ESPIRALES 400 GR
FIDEOS ESPIRALES LUCHETTI-CAROZZI 400GR
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.680
$ 51.680
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
5
Unidad
FIDEOS MARIPOSA 250 GR
FIDEOS MARIPOSA LUCHETTI-CAROZZI 250GR
$ 458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.290
$ 2.290
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
50
Unidad
PASTA QUIFAROS 400 GR
FIDEOS QUIFAROS LUCHETTI-CAROZZI 400GR
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.300
$ 32.300
50101545
Verduras deshidratadas
20
Unidad
PURE INSTANTANEO 1 KILO
PURE INSTANTÁNEO MAGGI-ALCAFOOD 1KG
$ 4.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.740
$ 86.740
50201713
Bolsitas de te
30
Unidad
TE CEYLAN (100 BOLSAS)
TÉ CEYLÁN MARCAS COMERCIALES 100BOL X 2 GR
$ 1.779,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.370
$ 53.370
Total Neto
$ 483.258
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.819
TOTAL OC
$ 575.077
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.