Orden de Compra. Nº1057441-700-SE21 "PEDIDO DEL 01-02-2021 DESDE 1057441-23-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057441-700-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2021
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DEL 01-02-2021 DESDE 1057441-23-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057441-23-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel N° 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1002
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
Comuna Ovalle
Impuesto 91819,02
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales50UnidadARROZ GRADO 1ARROZ GRADO 1 MARCAS COMERCIALES 1KG $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.650 $ 52.650
50131609
Mayonesa1UnidadMAYONESA 800 GRMAYONESA CLICK-DON JUAN 744GR $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6UnidadAZUCAR SACHET SOBRE 6,25 GR (CAJA 800 SOBRES)AZÚCAR SACHET SOBRE 6,25 gr ONZA 800U $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.940 $ 47.940
50201709
Café instantáneo16UnidadCAFE EN SOBRE 1,8 GR (CAJA 96 UNIDADES)CÁFE EN SOBRE 1,8 gr NESCAFE 96U $ 6.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.720 $ 100.720
50193104
Bases de sopa4UnidadCALDO DE CARNE 10 GR (CAJA 48 UNIDADES)CALDO DE CARNE 10 gr MAGGI 48U $ 3.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.740 $ 14.740
50193104
Bases de sopa6UnidadCALDO DE GALLINA 10 GR (CAJA 48 UNIDADES)CALDO DE GALLINA 10 gr MAGGI 48U $ 3.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.110 $ 22.110
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos20UnidadFIDEOS CABELLOS 400 GR FIDEOS CABELLOS LUCHETTI-CAROZZI 400GR $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.920 $ 12.920
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos10UnidadFIDEOS DEDALITOS 250 GRFIDEOS DEDALITO LUCHETTI-CAROZZI 250GR $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos80UnidadFIDEOS ESPIRALES 400 GRFIDEOS ESPIRALES LUCHETTI-CAROZZI 400GR $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.680 $ 51.680
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos5UnidadFIDEOS MARIPOSA 250 GR FIDEOS MARIPOSA LUCHETTI-CAROZZI 250GR $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos50UnidadPASTA QUIFAROS 400 GRFIDEOS QUIFAROS LUCHETTI-CAROZZI 400GR $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.300 $ 32.300
50101545
Verduras deshidratadas20UnidadPURE INSTANTANEO 1 KILOPURE INSTANTÁNEO MAGGI-ALCAFOOD 1KG $ 4.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.740 $ 86.740
50201713
Bolsitas de te30UnidadTE CEYLAN (100 BOLSAS)TÉ CEYLÁN MARCAS COMERCIALES 100BOL X 2 GR $ 1.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.370 $ 53.370
Total Neto $ 483.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.819
TOTAL OC $ 575.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.