Orden de Compra. Nº1057441-7232-SE21 "FORM N°35 LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057441-7232-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2021
Nombre de la Orden de Compra FORM N°35 LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057441-8-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12804
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
Comuna Ovalle
Impuesto 58710
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos1500Unidad no definida23007 TÓRULAS ESTÉRILES PLÁSTICAS INDIVIDUALES,100UN 23007 TÓRULAS ESTÉRILES PLÁSTICAS INDIVIDUALES,100UN $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos3Unidad no definida230917 TÓRULAS CARY BLAIR PLÁSTICAS. 100 UN. 12X140M 230917 TÓRULAS CARY BLAIR PLÁSTICAS. 100 UN. 12X140M $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos1000Unidad no definida11010 TUBO TAPA ROJA 4ML. CON ACTIVADOR DE LA COAGULACION TRASPARENTE CON SOLO UNA MARCA DE LLENADO FACILMENTE IDENTIFICABLE. 11010 TUBO TAPA ROJA 4ML. CON ACTIVADOR DE LA COAGULACION TRASPARENTE CON SOLO UNA MARCA DE LLENADO FACILMENTE IDENTIFICABLE. $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Unidad no definida230397 TÓRULAS AMIES MOD. PLÁTICAS. 100 UN. 12X40MM 230397 TÓRULAS AMIES MOD. PLÁTICAS. 100 UN. 12X40MM $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 309.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.710
TOTAL OC $ 367.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.