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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057441-809-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-8-LQ19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057441-8-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Manuel Peñafiel N° 1550 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
19000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Manuel Peñafiel N° 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 4000 | Unidad | TUBO 5 ML (KHAN) POLIESTIRENO, COLOR NATURAL, 12 X 75 MM. MAS TAPA | Código: 18060 Tubos plasticos 13x75mm, 1x4000 tubos + Código: 18351 Tapas para tubos plasticos ref. 18060, 1x4000 El precio es por unidad. Fecha de vencimiento: 28-02-2020. Despacho: 1 día hábil. Recuerde incluir el código Valtek. |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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Total Neto
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$ 100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.000
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$ 119.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.