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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057448-1338-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Teclado alámbrico y kit mouse teclado inalámbrico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Anibal Pinto 815 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 21.192 PUBLICADA 19.12.2019
LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO DEL SERVICIO DE SALUD AÑO 2020 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
250036,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2021 |
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Proveedor |
DANIEL AGUIRRE FLORES |
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Razón Social |
DANIEL AGUIRRE FLORES
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R.U.T. |
14.684.927-K |
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Sucursal |
DANIEL AGUIRRE FLORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211508
| Computadores personales | 100 | Unidad | TECLADO ALAMBRICO | |
$ 7.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 747.900
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$ 747.900
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43211708
| Trackballs y mouse de computador | 40 | Unidad | KIT MOUSE TECLADO INALAMBRICO | |
$ 14.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 568.080
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$ 568.080
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Total Neto
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$ 1.315.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 250.036
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$ 1.566.016
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.