|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057448-1401-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AG COFFE BREAK TALLER FORMADORES PRIMERA AYUDA PSICOLOGICA FR 2023-1980 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.606.100-3 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
79800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PAMAST |
|
Razón Social |
PATRICIA JACQUELINE AMAS TOLEDO
|
|
R.U.T. |
10.370.093-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PAMAST |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221003
| Cafetería | 105 | Unidad | Servicio de Coffe break, para 3 jornadas (3 días, horario de mañana) donde los participantes serán 35 por jornada. las fechas a desarrollar; 10, 11 y 12 de enero 2024. | |
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.000
|
$ 420.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 420.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.800
|
|
$ 499.800
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.