|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057448-242-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-04-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AG VESTUARIO INSTITUCIONAL COVID-19 FR. 392 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 21.192 PUBLICADA 19.12.2019
LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO DEL SERVICIO DE SALUD AÑO 2020 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
|
|
R.U.T. |
61.606.100-3 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
73927,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Confecciones El Nilo |
|
Razón Social |
TEXTIL EL ALAM LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.906.760-2 |
|
Sucursal |
Confecciones El Nilo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111703
| Vestuario | 41 | Unidad | POLERA DE PIQUE O ALG. C/CORTE C/LOGO | POLERA DE PIQUE O ALG. C/CORTE C/LOGO |
$ 9.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 389.090
|
$ 389.090
|
|
|
Total Neto
|
$ 389.090
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 73.927
|
|
$ 463.017
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.