|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057448-371-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LP 1057448-18-LE19 /SERVICIOS DE PROFESIONALES CLINICOS DESARROLLO INFORMES DE GESTION ESTRATÉGICA SIDRA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057448-18-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley 20.981 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
|
|
R.U.T. |
61.606.100-3 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
97800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Carla Andrea |
|
Razón Social |
CARLA ANDREA CUBILLOS ARAYA
|
|
R.U.T. |
17.330.657-1 |
|
Sucursal |
Carla Andrea |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111715
| Profesionales | 1 | Global | Servicios Profesionales Clínicos desarrollo informes de Gestión Estrategia SIDRA, por la suma total de $3.912.000.- (Tres Millones novecientos doce mil pesos), valor moneda nacional con impuestos incluidos, dividido en cuatro cuotas de $978.000.-(Novecientos setenta y ocho mil pesos), valor moneda nacional con impuestos incluidos, por un periodo de vigencia de los servicios contratados a contar de la emisión de la Orden de Compra hasta el 31/12/19. | Servicios de un profesional de Enfermería, valor bruto mensual |
$ 880.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 880.200
|
$ 880.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 880.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 97.800
|
|
$ 978.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.