Orden de Compra. Nº1057448-371-SE19 "LP 1057448-18-LE19 /SERVICIOS DE PROFESIONALES CLINICOS DESARROLLO INFORMES DE GESTION ESTRATÉGICA SIDRA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057448-371-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2019
Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-18-LE19 /SERVICIOS DE PROFESIONALES CLINICOS DESARROLLO INFORMES DE GESTION ESTRATÉGICA SIDRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057448-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2983
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley 20.981
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 97800
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carla Andrea
Razón Social CARLA ANDREA CUBILLOS ARAYA
R.U.T. 17.330.657-1
Sucursal Carla Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1GlobalServicios Profesionales Clínicos desarrollo informes de Gestión Estrategia SIDRA, por la suma total de $3.912.000.- (Tres Millones novecientos doce mil pesos), valor moneda nacional con impuestos incluidos, dividido en cuatro cuotas de $978.000.-(Novecientos setenta y ocho mil pesos), valor moneda nacional con impuestos incluidos, por un periodo de vigencia de los servicios contratados a contar de la emisión de la Orden de Compra hasta el 31/12/19.Servicios de un profesional de Enfermería, valor bruto mensual $ 880.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.200 $ 880.200
Total Neto $ 880.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 97.800
TOTAL OC $ 978.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.