Orden de Compra. Nº1057448-439-AG25 "ADQUISICION CAPSULA DIGITAL CAPACITACION LIDERAZGO DE EQUIPOS DE SALUD FR 2025-1007"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057448-439-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CAPSULA DIGITAL CAPACITACION LIDERAZGO DE EQUIPOS DE SALUD FR 2025-1007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se verificó que los entregables presentados por el proveedor no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas, especialmente en lo relativo al formato SCORM, la calidad del diseño instruccional y la coherencia pedagógica del material, constituyendo un incumplimiento sustancial de las condiciones pactadas. Estos incumplimientos afectan directamente la ejecución del proyecto de capacitación, impidiendo contar con un producto funcional dentro de los plazos establecidos para el año 2025. A pesar de las observaciones y coordinaciones realizadas, las deficiencias no fueron subsanadas. En virtud de la normativa de compras públicas y las cláusulas contractuales, el Servicio de Salud está facultado para rechazar el servicio y adoptar las medidas administrativas correspondientes para resguardar el uso adecuado de los recursos públicos.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2313 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSVERSAL
Razón Social TRANSVERSAL OTEC SPA
R.U.T. 77.932.911-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSVERSAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal1UnidadCápsula digital Capacitación Liderazgo de Equipos de Salud, según bases técnicas adjuntas. FAVOR ADJUNTAR PROPUESTA Y ANTECEDENTES SEGUN CORRESPONDA.Cápsula Digital LIDERAZGO DE EQUIPOS DE SALUD $ 3.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000
Total Neto $ 3.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.200.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.627.824-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.