Orden de Compra. Nº1057448-467-SE23 "LP 1057448-8-LE20 / RENOV AGUA PURA ABRIL 2023/ FR 2022-66-46"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057448-467-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2023
Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-8-LE20 / RENOV AGUA PURA ABRIL 2023/ FR 2022-66-46
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057448-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1789 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 46717,58
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sector Centro
Razón Social COMERCIAL AGUA PURA SPA
R.U.T. 76.192.402-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sector Centro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101711
Dispensadores de agua embotellada1UnidadSUMINISTRO DE DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA D. SSI. MES ABRIL 2023 FR 2022-66-46SUMINISTRO DE DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA D. SSI. MES ABRIL 2023 FR 2022-66-46 $ 245.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.882 $ 245.882
Total Neto $ 245.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.718
TOTAL OC $ 292.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.