Orden de Compra. Nº1057448-629-SE23 "TD / SERVICIO DE ASEO ID. 1057448-30-LR21 / MAYO 2023 / FR 665-2"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057448-629-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra TD / SERVICIO DE ASEO ID. 1057448-30-LR21 / MAYO 2023 / FR 665-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057448-30-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2408 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 1305040,84
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
TD / SERVICIO DE ASEO ID. 1057448-30-LR21 / MAYO 2023 / FR 665-2
TD. SERVICIO DE ASEO / LP. 1057448-30-LR21 

DESDE 24 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2023 MES MAYO 2023

FR 665-2
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIQ S.P.A.
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES S.P.A
R.U.T. 96.535.280-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASIQ S.P.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaTD. SERVICIO DE ASEO / LP. 1057448-30-LR21 DESDE 24 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2023 MES MAYO 2023 FR 665-2TD. SERVICIO DE ASEO / LP. 1057448-30-LR21 DESDE 24 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2023 MES MAYO 2023 FR 665-2 $ 6.868.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.868.636 $ 6.868.636
Total Neto $ 6.868.636
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.305.041
TOTAL OC $ 8.173.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.