Orden de Compra. Nº1057448-656-AG22 "TD AFICHES PROGRAMA DE REFUERZO RRHH COMPONENTE VACUNACION FR. 566"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057448-656-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2022
Nombre de la Orden de Compra TD AFICHES PROGRAMA DE REFUERZO RRHH COMPONENTE VACUNACION FR. 566
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2477 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 125128,3
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipo Grafico Impresores SpA
Razón Social EQUIPO GRÁFICO IMPRESORES SPA
R.U.T. 76.963.734-6
Sucursal Equipo Grafico Impresores SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales55UnidadPOSTER - Material offset - Medidas de 70 x 55 - 4 tablas en un afiche con logo del servicio y colores de este mismo.  $ 5.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.285 $ 329.285
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales55UnidadPOSTER - Material offset - Medidas de 70 x 55 - 1 tabla en el otro, con logo del servicio y colores de este mismo.  $ 5.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.285 $ 329.285
Total Neto $ 658.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.128
TOTAL OC $ 783.698


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.959.973-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.