Orden de Compra. Nº1057448-739-SE21 "LP 1057448-13-LE20 S. DIGITACIÓN FARMACIA JULIO FR 923"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057448-739-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2021
Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-13-LE20 S. DIGITACIÓN FARMACIA JULIO FR 923
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057448-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2774 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 21.192 PUBLICADA 19.12.2019 LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO DEL SERVICIO DE SALUD AÑO 2020
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 70932
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LP 1057448-13-LE20 S. DIGITACIÓN FARMACIA JULIO FR 923
SERVICIOS INFORMES DE GESTIÓN POR REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO EN FARMACIA DESDE 1057448-13-LE20

-Detalle:
1) Servicio de digitación administrativa

-Contacto de coordinación:
Fernando Enrique Molina Álvarez
fernando.molina@redsalud.gov.cl
572579699 -  579699

-Observaciones:
Según Res Exenta N° 1849 y Res Exenta RENOVACIÓN N°0427

FR 923
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vladislav Saul
Razón Social VLADISLAV SAUL ESPINOZA GONZALEZ
R.U.T. 15.010.441-6
Sucursal Vladislav Saul
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1UnidadSERVICIOS INFORMES DE GESTIÓN POR REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO EN FARMACIA DESDE 1057448-13-LE20 1) Servicio de digitación administrativa Según Res Exenta N° 1849 y Res Exenta RENOVACIÓN N°0427 FR 923SERVICIOS INFORMES DE GESTIÓN POR REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO EN FARMACIA DESDE 1057448-13-LE20 Según Res Exenta N° 1849 y Res Exenta RENOVACIÓN N°0427 FR 923 $ 545.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.868 $ 545.868
Total Neto $ 545.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  % $ 70.932
TOTAL OC $ 616.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.